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注册送彩金教育体育局2019年部门预算博彩送彩金

来源:教体局 发布时间:2019-03-22 17:12
索 引 号 01603894-3-2019-000003 文  号
发布机构 教体局 发文日期 2019-03-22
名  称 注册送彩金教育体育局2019年部门预算博彩送彩金
 

一、部门主要职责

(一)贯彻国家教育和体育工作方针,执行国家和省关于教育体育工作的政策和法律法规。研究提出全教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤,制订全教育体育事业发展年度计划,组织教育体育规划和年度计划的全面实施工作。

(二)负责教育督导与评估。督查指导学校(幼儿园)教育教学工作;加大督政、督学力度,保证国家教育法律法规、方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。负责统筹对各级各类学校的考核、指导;组织对全等级学校、特色学校创建的评估验收。

(三)组织实施全民健身计划,指导并开展学校体育、群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;统筹规划全竞技体育发展及赛事活动,组织参加全市综合性、单项运动会,组织举办全综合性、单项运动会;组织体育科学研究和科技成果推广;推动体育项目普及,发现并向上输送体育人才。落实教育体育民生工程。

(四)负责管理和指导全基础教育工作。推进义务教育均衡发展,促进教育公平;规划并指导中小学德育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作;组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设,全面实施素质教育;负责全义务教育阶段学生“营养餐”工程的组织实施和监督管理;负责学校的设置、更名、撤销与布局。

(五)综合管理全职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作。负责管理有关社会力量办学工作,按权限对全民办学校及其他民办教育机构进行审批和管理,监督指导民办学校和其他民办教育机构办学行为。

(六)负责全系统校舍安全工程,调整和落实校舍改修建设任务。

(七)统筹规划全各级各类学校教师队伍及干部队伍的建设工作;负责教育体育系统专业技术职务评审、资格认定、职务管理、培养培训、考核管理、工资福利、劳动保险及人事档案、教职工退休等工作。负责本系统属学校间教师的工作调配和师范类高等院校毕业生的招聘考试工作。执行国家各级各类教师资格标准。

(八)负责教育体育系统的财务工作,编制下达教育体育经费预算并监督执行,统筹管理教育体育专项资金和本部门教育体育经费。审计、核算教育体育事业费,做好《白菜评测网会计制度》落实,管理学校资产。负责大学生助学贷款和困难家庭经济困难学生精准资助工作。

(九)负责全教育体育系统的安全稳定工作,建立健全各项安全管理制度。负责对各中小学、幼儿园安全管理工作的检查、指导和考核。负责全系统“扫黑除恶”、信访、防范邪教等工作。

(十)负责高校招生考试的有关工作,完成各类招生任务。

(十一)负责全教育教学研究,重大教改实验项目的组织实施和先进教学成果的推广工作。负责全教育信息化、教育电视网络建设和技术管理工作。

(十二)负责全勤工俭学发展的规划、协调、指导服务和监督,指导中小学后勤工作。

(十三)负责办好艺术、体育、科技、文化课程项目的学科教育培训,为青少年进行健康有益的课外活动提供场所和服务。

(十四)承担白菜评测网交办的其他事项。

二、2019年度部门工作任务

1.深入学习贯彻十九大。以党的十九大精神学习贯彻为主线,深刻学习和领会习近平新时代中国特色社会主义思想及其教育思想,认真查找工作中存在的差距、问题和薄弱环节,用新思想武装头脑,用新目标、新措施、新成效推进注册送彩金教育改革发展,努力让每个孩子都能享有公平而优质的教育。

2.全面落实立德人:根据教育部印发的《中小学德育工作指南》,分学段、分层次设计德育目标,有机衔接、逐级递进德育工作。强化社会主义核心价值观教育、传统文化教育,加强未成年人思想道德建设,全面提升学生素质。深入开展 “四新四大”活动,促进中小学德育落地生根。积极开展体艺2+1活动,培养学生健康体魄和艺术修养。

3.巩固“两个创建”成果:一是整改中省督导评估考核注册送彩金义务教育均衡发展暨“双高双普”工作的反馈意见,确保20195月底以前整改到位。二是加强精细化管理。根据教育部《义务教育学校管理标准》提出的义务教育学校管理基本要求。规范学校办学行为,以精细化管理打造办学特色,提升办学层次。三是深化教育信息化应用。组织信息技能赛事,开展信息技术应用课题研究。四是充分利用苏陕交流合作优势,帮助我创新管理模式,探索学校特色化与内涵式发展路径,全面提高教学质量。

4.深化教育重点领域改革。一是继续试点“强校+弱校”“名校+新校”“城区+农村”的学校联盟办学模式,力争形成可推广复制的经验,扩大优质教育资源向农村薄弱学校的覆盖面。二是各单位细化完善干部教师的奖惩考核机制,落实《教体系统鼓励激励机制》,激发全教职工教书育人活力。三是严格执行划片就近入学的招生政策,严格规范幼儿园招生管理,持续加大重点高中新生录取向农村、偏远山区薄弱学校倾斜的招生比例,配合上级教育行政部门做好中高考改革工作。四是认真执行《白菜评测网会计制度》。

5.全面提升教育质量。一是提升中小学党建质量。在教育系统推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,大力实施“双培养”工程。持续加大廉政文化教育宣传,做好风险防控,坚决查处各种违纪行为。二是提升教育教学质量。不断深化课堂改革,提高课堂效率,保证2019年高考二本上线率稳中有升,提高一本、名校上榜人数。三是提升师资队伍质量。强化师德师风教育,及时补充紧缺学科、薄弱学校、偏远山区师资力量。继续开展校长教师交流轮岗,不断拓展教师培养培训途径,以苏陕交流为契机,积极学习借鉴先进经验,取长补短,做好“校长论坛”,促进校园长、教师队伍专业水平的全面提升。四是提升重点项目建设质量做好2019年项目规划编制和项目申报。多渠道争取校舍建设资金。继续实施“薄弱学校改造工程”,完善义务教育学校基础设施。加快注册送彩金中学城东校区、金水学校、恒大幼儿园和城北小学建设。五是狠抓校园安全质量。加大综合整治力度,结合“扫黑除恶”专项斗争,强化安全教育和技能演练,积极排查校园矛盾纠纷,抓好信访维稳,确保校园及周边安全稳定。六是提升教育扶贫质量夯实“1+4+18+285+N”网格管理责任,决不让适龄儿童因贫困而失学,全面摸清精准脱贫户及在校学生数,确保资助政策精准落实到位。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算、体育中心和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有64个,包括:

序号

单位名称

单位性质

1

注册送彩金教育体育局(本级)

行政单位

2

注册送彩金南街小学

事业单位

3

注册送彩金青年路小学

事业单位

4

注册送彩金城西小学

事业单位

5

注册送彩金戚氏街道办事处中心小学

事业单位

6

注册送彩金注册送彩金州街道办事处贯溪中心小学

事业单位

7

注册送彩金龙亭镇中心小学

事业单位

8

注册送彩金龙亭镇长溪中心小学

事业单位

9

注册送彩金纸坊街道办事处白石中心小学

事业单位

10

注册送彩金纸坊街道办事处四郎中心小学

事业单位

11

注册送彩金谢村镇中心小学

事业单位

12

注册送彩金谢村镇胥水中心小学

事业单位

13

注册送彩金马畅镇中心小学

事业单位

14

注册送彩金溢水镇中心小学

事业单位

15

注册送彩金关帝镇中心小学

事业单位

16

注册送彩金溢水镇窑坪中心小学

事业单位

17

注册送彩金磨子桥中心小学

事业单位

18

注册送彩金磨子桥镇草庙中心小学

事业单位

19

注册送彩金黄安镇中心小学

事业单位

20

注册送彩金黄安镇石关中心小学

事业单位

21

注册送彩金黄家营镇中心小学

事业单位

22

注册送彩金黄金峡镇中心小学

事业单位

23

注册送彩金槐树关镇中心小学

事业单位

24

注册送彩金金水镇中心小学

事业单位

25

注册送彩金金水镇秧田中心小学

事业单位

26

注册送彩金桑溪镇中心小学

事业单位

27

注册送彩金华阳镇中心小学

事业单位

28

注册送彩金茅坪九年制学校

事业单位

29

注册送彩金八里关镇中心小学

事业单位

30

注册送彩金燎原小学

事业单位

31

注册送彩金城南九年制学校

事业单位

32

注册送彩金中学

事业单位

33

注册送彩金第二高级中学

事业单位

34

注册送彩金江坝初级中学

事业单位

35

注册送彩金华阳初级中学

事业单位

36

注册送彩金槐树关初级中学

事业单位

37

注册送彩金职业技术教育中心

事业单位

38

注册送彩金龙亭初级中学

事业单位

39

注册送彩金书院初级中学

事业单位

40

注册送彩金纸坊初级中学

事业单位

41

注册送彩金戚氏初级中学

事业单位

42

注册送彩金贯溪初级中学

事业单位

43

注册送彩金观尔岭初级中学

事业单位

44

注册送彩金东韩初级中学

事业单位

45

注册送彩金池南初级中学

事业单位

46

注册送彩金胥水初级中学

事业单位

47

注册送彩金马畅初级中学

事业单位

48

注册送彩金溢水初级中学

事业单位

49

注册送彩金小江初级中学

事业单位

50

注册送彩金黄安初级中学

事业单位

51

注册送彩金黄家营初级中学

事业单位

52

注册送彩金黄金峡初级中学

事业单位

53

注册送彩金金水初级中学

事业单位

54

注册送彩金教研室

事业单位

55

注册送彩金教师进修学校

事业单位

56

注册送彩金招生委员会办公室

事业单位

57

注册送彩金幼儿园

事业单位

58

注册送彩金聋哑学校

事业单位

59

注册送彩金后勤服务管理中心

事业单位

60

注册送彩金信息技术中心

事业单位

61

注册送彩金注册送彩金州中心幼儿园

事业单位

62

注册送彩金城南幼儿园

事业单位

63

注册送彩金体育中心

行政单位

64

注册送彩金青少年活动中心

事业单位

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制4018人,其中行政编制24人、机关工勤编制4人、事业编制3990人;实有在职人员3580人,其中行政14人、机关工勤0人、事业3566人。单位管理的退休人员有2153人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20181231日,本部门所属预算单位共有车辆6辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款44602.20万元,白菜评测网性基金预算当年拨款0万元。

2019,本部门预算安排扶贫项目0,涉及扶贫项目资金0万元,扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开,详见附表。

七、2019年部门预算收支说明 

(一)收支预算总体情况。

2019年预算收入44672.20万元,较2018年增加4701.30万元,增幅11.78%。支出预算44672.20万元,较2018年增加4701.30万元,增幅11.78%。主要原因是2019年中小学校公用经费预算按全年安排预算(2018年按照半年安排预算)以及包含预留预算。

(二)财政拨款收支情况。

2019年财政拨款收入预算44602.20万元,较2018年增加4631.30万元,增幅11.59%。财政拨款支出预算44602.20万元,较2018年增加4631.30万元,增幅11.59%。主要原因是2019年中小学校公用经费预算按全年安排预算(2018年按照半年安排预算)以及包含预留预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入预算44602.20万元,较2018年增加4631.30万元,增幅11.59%。一般公共预算支出预算44602.20万元,较2018年增加4631.30万元,增幅11.59%。主要原因是2019年中小学校公用经费预算按全年安排预算(2018年按照半年安排预算)以及包含预留预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类:1、教育管理事务-行政运行(2050101)支出预算255.30万元,较2018年增加64.90万元,增幅34.09%,主要原因是增加了预算单位。2、普通教育-学前教育(2050201)支出预算853.10万元,较2018年增加210.40万元,增幅32.74%,主要原因是预算口径按全年预算公用经费。3、普通教育-小学教育(2050202)支出预算18312.50万元,较2018年增加356.90万元,增幅1.99%,主要原因是预算口径按全年预算公用经费。4、普通教育-初中教育(2050202)支出预算11996.40万元,较2018年增加348.80万元,增幅3.00%主要原因是预算口径按全年预算公用经费。5、普通教育-高中教育(2050203)支出预算6799.20万元,较2018年减少346.10万元,减幅4.84%,主要原因是人数减少。6、普通教育-其他普通教育(20502099)支出预算4768.20万元,较2018年增加3973.10万元,增幅499.70%,主要原因是增加了预算预留。7、职业教育-职业高中教育(2050304)支出预算1145.00万元,较2018年增加26.90万元,增幅2.41%, 主要原因是人员增加。8、进修及培训-教师进修(2050801)支出预算257.30万元,较2018年减少14.90万元,减幅5.47%,主要原因是人员减少。9、特殊教育-特殊学校教育(2050701)支出预算215.20万元,2018年增加了11.30万元,增幅5.54%,主要原因是预算口径按全年预算公用经费。

2019年预算同比增减变化情况一览表(按功能科目)

                                    单位:万元

科目编码

科目名称

2019年预算数

2018年预算数

2019年较2018年增减变化

增减比例

2050101

行政运行

255.30

190.40

64.90

34.09%

2050201

学前教育

853.10

642.70

210.40

32.74%

2050202

小学教育

18312.50

17,955.60

356.90

1.99%

2050203

初中教育

11996.40

11,647.60

348.80

3.00%

2050204

高中教育

6799.20

7,145.30

-346.10

-4.84%

2050299

其它普通教育支出

4768.20

795.10

3973.10

499.70%

2050304

职业高中教育

1145.00

1,118.10

26.90

2.41%

2050701

特殊学校教育

215.20

218.61

11.30

5.54%

2050801

教师进修

257.30

263.34

-14.90

-5.47%

 

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类:1、工资福利支出预算35351.00万元,较2018年增加786.70万元,增幅2.28%,主要原因是2019年人员增资。2、商品和服务支出预算3628.20万元,较2018年增加1682.50万元,增幅86.47%,主要原因是2019年中小学校公用经费预算按全年安排预算,同时坚持厉行节约和严格控制一般性支出。3、对个人和家庭的补助预算1629.20万元,较2018年减少729.00万元,减幅30.91%,主要原因是2019年预算口径将住房公积金由原来的对个人和家庭的补助支出调整至工资福利支出,同是将职工的医疗补助列入预算。4、其他资本性支出预算2891.10万元,较2018年增加2891.10万元,增幅262.18%,主要原因是列入了预留预算,2019年预算口径安全年预算。

2019年预算同比增减变化情况一览表(按经济科目)

                                      单位:万元

工资福利支出

35351.00

34564.30

786.70

2.28%

对个人和家庭的补助

1629.20

2358.20

-729.00

-30.91%

商品服务支出

3628.20

1945.70

1682.50

86.47%

其它资本性支出

3993.80

1102.70

2891.10

262.18%

 

 

 

 

 

 

2019年预算同比增减变化情况一览表(按经济科目)

 

(四)白菜评测网性基金预算支出情况。

2019年本部门无白菜评测网性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费及会议费、培训费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算数31.17万元,较2018年“三公”经费预算增加0.77万元,增幅2.53%。其中:本年无出国(境)计划,因公出国(境)费0元,较2018年无变化;车辆购置预算0万元,较2018年无变化;车辆运行费预算11.00万元,较2018年减少0.80万元,减幅6.28%,车辆运行费降低的主要原因是我局进行了行政单位公车改革,目前局机关公务用车全部收回,所发生的车辆运行费系我系统未参加公车改革的事业单位所保留车辆产生的运行维护费;公务接待费预算20.17万元,2018年增加1.57万元,增幅8.44%,公务接待费增加的主要原因是增加了预算单位,今后我局将继续严格执行八项规定,按照我局印发的《注册送彩金中小学公用经费使用暂行办法》(注册送彩金教体发[2014]86号)、转发了《注册送彩金“三公”经费财务管理办法》(注册送彩金教体发[2015]45号)、《注册送彩金党政机关国内公务接待管理办法》《注册送彩金级机关差旅费管理办法》《注册送彩金教育体育局机关经费支出管理规定》等文件,严格控制了公务接待的次数和金额,杜绝了异地招待和同城接待,极大的节约了财政资金,确保了各项教育事业稳步、健康发展。

2019年三公经费预算同比增减变化一览表(单位:万元)

预算科目

2019年预算数

2018年预算数

2019年较2018年增减变化

增减比例

因公出国(境)费

0

0

0

0

车辆购置费

0

0

0

0

车辆运行费

11.00

11.80

-0.80

-6.28%

公务接待费

20.17

18.60

1.57

8.44%

合计

31.17

30.40

0.77

2.53%

2019年本部门会议费预算33.10万元,较2018年会议费预算增加0.10万元,增幅0.30%,主要原因是增加预算单位,今后将继续严格遵守中央八项规定和中、省、市、一系列加强党风廉政建设的规定;2019年本部门培训费预算240.40万元,较2018年培训费预算增加110.80万元,增幅85.49%,主要原因是预算口径按全年预算公用经费且增加了预算单位。

2019年会议费及培训费预算同比增减变化一览表(单位:万元)

预算科目

2019年预算数

2018年预算数

2019年较2018年增减变化

增减比例

会议费

33.10

33.00

0.10

0.30%

培训费

240.40

129.60

110.80

85.49%

2019年会议费及培训费预算同比增减变化一览表(单位:万元)

(七)机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算安排32.10万元较上年同期减少4.1万元,主要原因一是 “双高双普”和“义务教育均衡发展”创建工作已结束,教育局及教育督导经费投入减少;二是坚持厉行节约和严格控制一般性支出

(八)白菜评测网采购情况。

2019年本部门白菜评测网采购预算共2220.85万元,其中白菜评测网采购货物类预算675.02万元、白菜评测网采购工程类预算1545.83万元。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指由财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度,级部门反应的财政拨款包括一般公共预算拨款和白菜评测网性基金预算拨款。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:是指用财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、工资福利支出。包括基本工资、津(补)贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

6、商品和服务支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

7、对个人和家庭的补助。包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他情况说明

此次预算公开内容,已经本单位信息审查人员对拟公开的数据在公开前,对内容是否属于国家秘密、商业秘密、个人隐私以及公开后是否会危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定进行审查,同意公开。

此公开内容,单位主要负责人已审签。

                              注册送彩金教育体育局

                              2019318


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