索 引 号 | 01603859-9-2018-000037 | 文 号 | 无 |
发布机构 | 注册送彩金科协 | 发文日期 | 2018-03-19 |
名 称 | 注册送彩金科协2018年部门预算博彩送彩金 |
注册送彩金科协2018年部门预算博彩送彩金
一、部门主要职责
1、宣传、贯彻落实《科学技术普及法》。
2、组织开展学术交流,促进学科和经济发展。
3、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。
4、开展科学技术培训,编辑科学技术普及方面的书、报、刊。
5、开展决策和技术咨询、技术服务、技术转让;定期进行农职的评定工作。
6、开展青少年科普教育。
7、创建科普阵地,发展科普示范户,为科技工作者和科技团体服务。
8、指导学(协、研究)会、农技协开展科学技术普及,促进民办科技实业和农村经济的发展。
9、反映科技工作者的意愿和要求,维护科技工作者的合法权益。
10、完成委、白菜评测网交办的其他工作任务。
二、2018年年度部门工作任务
1、认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责,督促全民科学素质各成员部门单位按照职责任务抓好落实。
2、认真组织开展好第二十六届“科技之春”宣传月、全国科普日、科技工作者日、六进等主题科普活动10次以上。
3、充分发挥科普活动站、栏、员作用。做好聘任大学生村官兼任科普宣传员,橱窗式科普宣传栏每年至少要更新宣传内容4次以上。
4 、积极实施农民城镇劳动人口、未成年人、领导干部和公务员等重点人群科学素质行动。
5、广泛开展青少年科技教育活动。创建市、省、国家级青少年科技教育基地1个。
6、健全农村科普网络,加强科普基础设施建设。建设好镇科协组织,加强对镇科协的业务指导,发挥镇科协在新农村建设中的作用。
7、围绕全经济社会发展,组织科技人员和学协会组织,开展科技调研、决策咨询活动,提出有针对性的对策建议。六月底前向市级以上科协提供至少3篇以上科技调研论文和自然科学论文,参加汉中市论文评选活动。
8、积极配合组织实施市科协2018年学会服务能力建设计划,做好优秀学会筛选申报,推动各学协会在组织建设、学术交流、技术传播等方面水平的提升。
9、加强和改进学会创新意识,提升“学术金秋”活动的质量和成效。
10、联合有关部门,积极推进加强学会和专业农技协组织建设,扩大科协组织和科协工作的覆盖面。
11、新常态下与时俱进,培育一批具有学术影响力、社会公信力、会员凝聚力和自我发展能力的现代科技社团。
12、严格执行中央八项规定,进一步改进工作作风,推进学习型、创新型、服务型科协机关建设,努力营造文明和谐、健康向上的良好氛围,团结带领全广大科技工作者、推动科协工作再上新台阶。
三、部门预算单位构成
科协为一级预算单位,没有下属单位,部门预算仅为科协本级(机关)。
序号 |
单位名称 |
1 |
注册送彩金科学技术协会(本级) |
截止2017年底,本部门人员编制5人,其中行政编制4人、机关工勤编制1人;实有在职人员6人,其中行政5人、机关工勤1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门固定资产总额10.8977万元,其中一般办公家具2.011万元,办公设备8.8867万元。本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款116.2万元, 白菜评测网性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明 (2017年预算数据可在注册送彩金白菜评测网网2017年部门预算公开附件中查找)
(一)收支预算总体情况。
2018年本部门收入预算116.2万元,支出预算共计 116.2万元,较2017年部门收支预算78.7486万元增加37.4514万元,增幅47%,主要原因是由于预算增加了人员工资,交通补贴、医疗补助,取暖费标准提高, 科普经费增加等。
(二)财政拨款收支情况。
2018年本部门财政拨款收支预算116.2万元,较2017年部门财政拨款收支预算78.7486万元增加37.4514万元,增幅47%,主要原因是由于预算增加了人员工资,交通补贴、医疗补助,取暖费标准提高, 科普经费增加等。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算当年拨款116.2万元,较2017年一般公共预算当年拨款78.7486万元增加37.4514万元,增幅47%,主要原因是由于预算增加了人员工资,交通补贴、医疗补助,取暖费标准提高, 科普经费增加等。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照功能科目分类一般公共预算116.20万元,其中:
按照功能科目分类,支出分为:一是人员经费支出72.7万元,较2017年人员经费支出63.35万元增加9.25万元,主要变化原因为人员工资增加及公务员医疗补助、取暖费标准提高,公务员交通补贴项目的增加。二是公用经费支出43.6万元,(其中机构运行费7.4万元,科普运行费36.2万元)较2017年公用经费支出15.4万元增加28.2万元,主要变化原因为科普经费增加。无项目支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目,支出包括:(1)工资福利支出64.4万元。其中基本工资、津补贴41.2万元,奖金、降温费等3.5万元,职工医保、养老保险等19.7万元。(2)商品和服务支出43.6万元。其中培训费2.5万元,印刷费8.3万元,邮电费3.3万元,工会经费0.4万元,公务接待费0.3万元,会议费2.1万元,办公费12.8万元,差旅费8.9万元,其他商品和服务支出5万元。(3)对个人和家庭的补助8.2万元。较上年相比增加了47%,主要变化原因为人员工资,交通补贴、医疗补助,取暖费标准提高, 科普经费增加等。
(四)白菜评测网性基金预算支出情况。
本部门无白菜评测网性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年本部门“三公”经费预算数0.3万元,较2017年0.9万元减少0.6万元。其中:因公出国境费用0万元,上下年无增减变化;车辆购置预算0万元,上下年无增减变化;车辆运行费预算0万元,上下年无增减变化;公务接待费预算0.3万元,较2017年0.9万元减少0.6万元,接待费增减变化原因主要是:严格执行八项规定,并严格控制公务接待经费。
会议费2.1万元,主要用于科协工作会和农技协会,培训费2.5万元,主要用于科技辅导员培训和实用技术培训,增减变化原因主要是:严格执行八项规定,并严格控制公务接待经费。
(七)机关运行经费安排情况。
机关运行经费43.6万元,较去年增加28.2万元,主要变化原因为科普经费增加。
(八)白菜评测网采购情况。
本部门2018年无白菜评测网采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入:指由财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度,级部门反应的财政拨款包括一般公共预算拨款和白菜评测网性基金预算拨款。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:是指用财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
我单位已对2018年预算公开进行了保密审查,单位主要负责人已审签,可以公开。
附表目录:
1、2018年部门综合预算收支总表
2、2018年部门综合预算收入总表
3、2018年部门综合预算支出总表
4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表
5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
9、2018年部门综合预算白菜评测网性基金收支表
10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表
11、2018年部门综合预算白菜评测网采购(资产配置、购买服务)预算表
12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表